2014年,随着朗盛公司业务重组的进行,其经营业绩和净收入均显著提升。2014年朗盛销售额下降3.5%至80.1亿欧元,但税息折旧及摊销前 利润(EBITDA)增长9.9%至8.08亿欧元。尽管业务重组造成了额外开支,但公司净收入扭亏为盈,增长2.06亿欧元至盈利0.47亿欧元。 2014年朗盛资本支出为6.14亿欧元,略低于2013年的6.24亿欧元,2015年其资本支出将缩减至4.5亿欧元,2016年将进一步控制在4亿 至4.5亿欧元。朗盛预计2015年全年EBITDA将与2014年持平。
朗盛2014年8月公布了包含三个阶段的业务重组计划。第一阶段已基本完成,包括在全球范围内削减约1000个职位,其中500个在德国行政部门,另外500个职位在德国以外地区。因此自2015年年底起朗盛每年将节省1.2亿欧元开支,2016年年底之后每年将节省1.5亿欧元开支。当前,朗盛正在着手对三元乙丙橡胶(EPDM橡胶)和钕系聚丁二烯橡胶(Nd-PBR)业务进行重组。2015年年底前,将关闭德国马尔7万吨/年三元乙丙橡胶生 产线,并削减120个工作岗位。规模小、能源和原料成本高是关闭马尔生产线的主要原因。
2016年,朗盛将对钕系聚丁二烯橡胶业务进行重组,其生产将主要集中于德国多尔马根和新加坡的生产装置,美国得克萨斯奥朗治和巴西Cabo de Santo Agostinho的生产线将分别负责供应北美和南美地区市场。另外,朗盛将削减美国奥朗治钕系聚丁二烯橡胶产能,只同时运行4条生产线中的3条。届时, 法国杰罗姆港和美国奥朗治生产装置释放的产能可用于生产其他品种的聚丁二烯橡胶。重组完成后,朗盛在北美、拉丁美洲、亚洲和欧洲将分别只有一套三元乙丙橡 胶和钕系聚丁烯橡胶装置,并可削减140个工作岗位和每年0.55亿欧元的开支。
第二阶段的进一步工作计划正处于制定阶段,将包括优化销售、供应链、生产过程和生产装置,方案将于2015年下半年公布。第三阶段将着重提升重组之后业务的竞争力。目前朗盛正在与潜在合作伙伴进行磋商,2015年下半年将发布相关信息。
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